Questões de Auditoria

Assunto Aspectos Gerais da Auditoria

Banca FGV

TCE - BA - Analista de Controle Externo

Ano de 2013

Quanto às evidências apropriadas e suficientes da estrutura conceitual de certificação de auditoria, analise as afirmativas a seguir. I. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte de obtenção, sendo a confirmação de fonte externa ou independente um fator que aumenta o grau de confiabilidade.
II. A evidência gerada internamente é mais confiável quando os controles internos são eficazes.
III. A declaração subsequente do que foi discutido é mais confiável do que a evidência documental. Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

A resposta correta é:

Assunto Aspectos Gerais da Auditoria

Banca CESPE

FUB - DF - Auditor

Ano de 2013

Julgue os próximos itens, relativos aos componentes de controles internos

De acordo com o componente informação e comunicação, deficiências nos controles internos devem ser comunicadas ao pessoal responsável pela adoção de ações corretivas, seja a alta administração, seja o corpo gerencial.

A resposta correta é:

Assunto Auditoria Governamental

Banca FCC

DPE - RS - Analista - Contabilidade

Ano de 2013

Com relação ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a abrangência de sua atuação, dentre outros, inclui

a) projetos financiados por recursos externos e projetos de cooperação junto a organismos internacionais.
b) avaliação do cumprimento, em cada exercício financeiro, dos limites de gastos com pessoal, com a amortização da dívida, de cada ente da federação, para efeito de autorização de operações de crédito.
c) aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, multa proporcional ao dano causado ao erário, comunicando a decisão ao Ministério Público.
d) exame da regularidade e a avaliação da eficiência e a eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados pelas empresas prestadoras de serviços públicos.
e) realização, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração pública federal.

A resposta correta é:

Assunto Aspectos Gerais da Auditoria

Banca CESPE

FUB - DF - Auditor

Ano de 2013

Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes

A impossibilidade de aplicação dos seus princípios no nível dos processos de negócio se constitui em uma limitação da estrutura de controles internos.

A resposta correta é:

Assunto Auditoria Governamental

Banca FCC

DPE - RS - Analista - Contabilidade

Ano de 2013

A auditoria, no âmbito do sistema de controle interno do setor público federal, que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender determinação expressa de autoridade competente, é classificada como

a) contábil.
b) extraordinária.
c) extraplano.
d) inspeção.
e) especial.

A resposta correta é:

Assunto Aspectos Gerais da Auditoria

Banca CESPE

FUB - DF - Auditor

Ano de 2013

Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes

Em uma estrutura de controles internos efetiva, cada componente funciona de forma independente dos demais componentes, tendo em vista que cada um tem seus objetivos específicos e seu campo de atuação bem delimitado.

A resposta correta é:

Assunto Auditoria Governamental

Banca FCC

DPE - RS - Analista - Contabilidade

Ano de 2013

Para obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos trabalhos, o sistema de Controle Interno Federal se serve de um conjunto de processos e ferramentas operacionais denominado de

a) técnicas de auditoria.
b) normas de auditoria.
c) programas de auditoria.
d) princípios de auditoria.
e) certificados de auditoria.

A resposta correta é:

Assunto Procedimentos de Auditoria

Banca FGV

TCE - BA - Analista de Controle Externo

Ano de 2013

O auditor analisa a autenticidade documental das notas fiscais de despesas emitidas por terceiros e contratadas pela Administração Pública. Esse procedimento da auditoria é denominado

a) teste de observação.
b) teste de circularização.
c) teste de inspeção.
d) teste de amostragem.
e) teste de inventário.

A resposta correta é:

Assunto Aspectos Gerais da Auditoria

Banca CESPE

FUB - DF - Auditor

Ano de 2013

Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes

Uma estrutura de controle interno efetiva em uma organização indica que ela identifica e trata, de maneira eficaz, os eventos externos que impactam o alcance de seus objetivos, o que faz que eles não gerem consequências significativas em seu funcionamento operacional ou que tenham reduzida sua probabilidade de ocorrer.

A resposta correta é:

Assunto Auditoria Governamental

Banca FCC

DPE - RS - Analista - Contabilidade

Ano de 2013

Considerando o procedimento de auditoria como um conjunto de verificações previstas num programa de auditoria, no âmbito do Sistema de Controle Interno Federal, este procedimento abrange testes de

a) materialidade e probabilístico.
b) observância e substantivos.
c) amostragem e conferência de cálculos.
d) rastreamento e inspeção física.
e) transações e análise documental.

A resposta correta é:

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