Questões de Auditoria
Assunto Geral
Banca CEPERJ
SEFAZ - RJ - Analista de Controle Interno - 2ª Etapa
Ano de 2013
Quando o servidor do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, através da aplicação de testes que resultem na obtenção de uma ou de várias provas, é levado a um grau razoável de convencimento a respeito dos fatos examinados, pode-se afirmar que esta convicção corresponde ao conceito de:
a) obtenção de evidência
b) finalidade da evidência
c) suficiência da evidência
d) adequação da evidência
e) pertinência da evidência
A resposta correta é:
Assunto Geral
Banca VUNESP
SEFAZ - SP - Analista em Planejamento Orçamento e Finanças Públ
Ano de 2013
É uma atividade especializada aplicada em entidades, que compreende o levantamento de dados e a análise da produtividade, seja qualitativa ou quantitativa, e a rentabilidade dessas entidades; custos das operações, do equilíbrio e do crescimento estrutural e patrimonial, incluindo a situação financeira. Ademais, consiste em revisões sistemáticas de programas, organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores públicos e privados, com a finalidade de avaliar e comunicar se os recursos da organização estão sendo usados eficientemente, bem como se estão sendo alcançados os objetivos operacionais. Entende-se, ainda, que é o processo de avaliação do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva, inevitavelmente, à apresentação de recomendações destinadas a melhorar o desempenho e a aumentar o êxito dos negócios empresariais.
O texto trata da auditoria
a) patrimonial.
b) de performance e rentabilidade.
c) financeira.
d) de gestão.
e) operacional.
A resposta correta é:
Assunto Aspectos Gerais da Auditoria
Banca CESPE
TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Audit
Ano de 2013
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.
Um dos requisitos do componente informação e comunicação é assegurar que os sistemas informatizados sejam periodicamente revisados, atualizados e validados, para garantir a produção de informações adequadas e confiáveis.
A resposta correta é:
Assunto Auditoria Governamental
Banca CESPE
TCE - RO - Auditor de Controle Externo - Economia
Ano de 2013
Com relação às normas relativas aos trabalhos de auditoria governamental, julgue os itens seguintes.
O rodízio obrigatório dos profissionais de auditoria governamental responsáveis pela execução dos serviços é considerado um dos requisitos necessários à garantia de qualidade.
A resposta correta é:
Assunto Aspectos Gerais da Auditoria
Banca CESPE
TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Audit
Ano de 2013
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.
As entidades devem ser capazes de identificar, capturar, tratar e comunicar, tempestivamente, as informações necessárias ao cumprimento de suas responsabilidades aos entes envolvidos.
A resposta correta é:
Assunto Aspectos Gerais da Auditoria
Banca CESPE
TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Audit
Ano de 2013
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.
A avaliação do controle interno é uma atribuição exclusiva da unidade de auditoria interna da entidade ou dos auditores independentes contratados para esse fim.
A resposta correta é:
Assunto Aspectos Gerais da Auditoria
Banca CESPE
TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Audit
Ano de 2013
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.
Com o intuito de proteger as informações de caráter sigiloso da entidade, as informações sobre planos, ambiente de controle, riscos, atividades de controle e desempenho são restritas à alta administração.
A resposta correta é:
Assunto Auditoria Governamental
Banca FCC
TRE - RO - Analista Judiciário - Contabilidade
Ano de 2013
Na auditoria realizada sobre a prestação de contas anual de determinada fundação pública relativa ao exercício de 2012, em alguns itens auditados foram verificados irregularidades e impropriedades sem prejuízos ao erário. Em função dos exames realizados, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a opinião sobre as contas da entidade constará do documento denominado
a) relatório.
b) certificado.
c) parecer adverso.
d) acórdão.
e) parecer com ressalvas.
A resposta correta é:
Assunto Aspectos Gerais da Auditoria
Banca CESPE
TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Audit
Ano de 2013
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.
Técnicas de checklists, questionários e fluxogramas correspondem a metodologias de avaliação do controle interno.
A resposta correta é:
Assunto Geral
Banca CEPERJ
SEFAZ - RJ - Analista de Controle Interno - 2ª Etapa
Ano de 2013
O instrumento mediante o qual se busca selecionar os programas com base em questões que atribuam valor para os critérios de relevância, risco e materialidade é conhecido como:
a) critério de auditoria
b) cronograma de atividades
c) matriz de risco
d) matriz de planejamento
e) teste piloto
A resposta correta é: